索 引 號 | 640324010/2024-00309 | 發(fā)文時間 | 2024-11-13 |
發(fā)布機構 | 同心縣財政局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 2024年元至十月份財政預算執(zhí)行情況 |
10月份以來,同心縣財政認真貫徹落實黨的路線、方針、政策,主動服務縣域經濟高質量發(fā)展,積極落實“百日攻堅戰(zhàn)”部署要求,緊盯財政收入支出增長目標,保持本月財政收入增長8.49%。財政支出4.46%增長速度,牢牢守住民生底線,確保年初縣人大確定的各項兜底政策嚴格落實到位。
一、一般公共預算收入基本情況
今年10月份,我縣公共財政預算收入完成40296萬元,完成年度預算數(shù)45700萬元的88.18%,較上年同期37142萬元增長8.49%。稅收收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,公共財政預算收入從具體項目來看:
1、稅收收入完成29262萬元,完成年度預算數(shù)34700萬元的 84.33%,較上年同期26754萬元增長9.37%。其中:國內增值稅完成9529萬元,完成年度預算數(shù)13000萬元的73.30 %,較上年同期7930萬元增長20.16%;企業(yè)所得稅完成4407萬元,完成年度預算數(shù)6000萬元73.45%,較上年同期4684萬元下降0.59%;個人所得稅完成676萬元,完成年度預算數(shù)800萬元的84.50%,較上年同期497萬元增長36.02%;城市維護建設稅完成1060萬元,完成年度預算數(shù)1600萬元的66.25%,較上年同期1426萬元下降25.67%;房產稅完成631萬元,完成年度預算數(shù)1000萬元的63.10%,較上年同期799萬元下降21.03%;印花稅完成1332萬元,完成年度預算數(shù)1200萬元的111%,較上年同期1068萬元增長24.72%;耕地占用稅完成5366萬元,完成年度預算數(shù)4000萬元的134.15%,較上年同期3877萬元增長38.41%;契稅完成3140萬元,完成年度預算數(shù)3100萬元的101.29%,較上年同期3255萬元下降3.53%。
2、非稅收入完成11034萬元,完成年度預算數(shù)11000萬元的100.31%,較上年同期10388萬元增長6.22%。其中:專項收入完成2172萬元,完成年度預算數(shù)1500萬元的144.80%,較上年同期1298元增長67.33%;包括教育附加費收入1197萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入29萬元、計提教育資金收入946萬元;行政事業(yè)性收費完成1608萬元,完成年度預算數(shù)2300萬元的69.91%,行政事業(yè)性收費主要收到人防辦行政事業(yè)性收費收入中防空地下室易地建設費330萬元;教育行政事業(yè)性收費收入中公辦幼兒園保教費702萬元;自然資源行政事業(yè)性收費收入中耕地開墾費131萬元、不動產登記費18萬元;收到水利行政事業(yè)性收費收入中水土保持補償費404萬元;其他繳入國庫的人力資源和社會保障行政事業(yè)性收費23萬元,較上年同期2339萬元下降31.25%;罰沒收入完成3637萬元,完成年度預算數(shù)2300萬元的158.13%,較上年同期2066萬元增長76.04%;國有資源(資產)有償使用收入1564萬元,完成年度預算數(shù)4600萬元的34%,較去年同期4026萬元下降61.15%。政府住房基金收入完成2053萬元,完成年度預算數(shù)300萬元的684.33%,較去年同期234萬元增長777.35%。
財政收入運行特點:財政收入穩(wěn)步增長,稅收收入增速趨緩,仍可有力保障全年收入既定增長目標完成。持續(xù)加強稅收征管,依法征收、應收盡收,扎實提高地方稅收貢獻。采取切實措施,積極協(xié)調稅務、自然資源等有關執(zhí)收部門,全力有效組織財政收入,確保財政收入應繳盡繳,應收盡收。10月份,一般公共預算收入實現(xiàn)同比增長8.49%,快于序時進度4.85個百分點,稅收占比首次跌破73%,為72.62%。分稅種看三大主體稅種增值稅和個人所得稅依然保持較高增速,企業(yè)所得稅增速依然為負。今年以來,由于縣域內新能源企業(yè)增值稅留底抵扣結束、以寧夏國博新能源有限公司等新能源企業(yè)開始繳納增值稅,增值稅增長20.16%;受企業(yè)償還利息因素所致,使得個人所得稅也保持較高增速,個人所得稅增長36.02%、受企業(yè)產品銷售量下降及個別企業(yè)上半年停產因素影響,企業(yè)所得稅同比下降5.91%。耕地占用稅和印花稅繼續(xù)保持較高增速,分別增長38.41%和24.72%。
二、一般公共預算支出基本情況
10月份,我縣公共財政預算支出504830萬元,完成年度變動預算數(shù)658099萬元的76.71%,較上年同期增長4.46%,較序時進度慢6.62個百分點。公共財政預算支出從具體項目來看:
1、一般公共服務支出24154萬元,完成年度變動預算數(shù)30098萬元的80.25%,慢于序時進度3.08個百分點;
2、公共安全支出11559萬元,完成年度變動預算數(shù)14690萬元的78.69%,慢于序時進度4.64個百分點;
3、教育支出95729萬元,完成年度變動預算數(shù)122132萬元的78.38%,慢于序時進度4.95個百分點;
4、社會保障和就業(yè)支出88082萬元,完成年度變動預算數(shù)101395萬元的86.87%,快于序時進度3.54個百分點;
5、衛(wèi)生健康支出34275萬元,完成年度變動預算數(shù)41321萬元的82.95%,慢于序時進度0.38個百分點;
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8987萬元,完成年度變動預算數(shù)11032萬元的81.46%,慢于序時進度1.87個百分點;
7、農林水事務支出156946萬元,完成年度變動預算數(shù)223182萬元的70.32%,慢于序時進度13個百分點;
8、交通運輸支出5940萬元,完成年度變動預算數(shù)9103萬元的65.25%,慢于序時進度18.08個百分點;
9、住房保障支出47491萬元,完成年度變動預算數(shù)53949萬元的88.03%,快于序時進度4.70個百分點;
財政支出運行特點:一是支出結構持續(xù)優(yōu)化,財政資金效益穩(wěn)步提升。1-10月份,我縣公共財政預算支出504830萬元,完成年度變動預算數(shù)658099萬元的76.71%,較上年同期增長4.46%,較序時進度慢6.62個百分點。支出結構不斷優(yōu)化,重點戰(zhàn)略任務財力保障及時足額到位;二財政資金統(tǒng)籌有力,重點支出得到有效保障。兜牢“三?!敝С龅拙€,建立節(jié)約型財政保障機制。民生支出累計完成448094萬元,占全縣一般公共預算支出的88.76%,較上年同期民生支出435250萬元增長2.95%,切實保障了縣委、縣政府重點項目支出。
三、政府性基金預算收支情況
10月份,政府性基金預算收入完成50986萬元,完成年度預算任務數(shù)55000萬元的92.70%。政府性基金預算支出完成31047萬元,完成年度預算任務數(shù)42864萬元的72.43%。
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