索 引 號 | 640324010/2025-00073 | 發(fā)文時間 | 2025-02-19 |
發(fā)布機構 | 同心縣財政局 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 2024年元至十二月份財政預算執(zhí)行情況 |
今年以來,同心縣財政認真貫徹落實黨的路線、方針、政策,主動服務縣域經濟高質量發(fā)展,積極落實“百日攻堅戰(zhàn)”部署要求,緊盯財政收入支出增長目標,保持全年財政收入增長8.09%。財政支出1.63%增長速度,較好的完成了各項目標任務,確保了年初縣人大確定的各項兜底政策嚴格落實到位。
一、一般公共預算收入基本情況
2024年,我縣公共財政預算收入完成45730萬元,完成年度預算數(shù)45700萬元的100.07%,較上年同期42306萬元增長8.09%。稅收收入相對保持穩(wěn)定增長,公共財政預算收入從具體項目來看:
1、稅收收入完成32897萬元,完成年度預算數(shù)34700萬元的94.80%,較上年同期30754萬元增長6.97%。其中:國內增值稅完成11541萬元,完成年度預算數(shù)13000萬元的88.78?。ィ^上年同期9933萬元增長16.19%;企業(yè)所得稅完成4525萬元,完成年度預算數(shù)6000萬元75.42%,較上年同期4731萬元下降4.35%;個人所得稅完成846萬元,完成年度預算數(shù)800萬元的105.75%,較上年同期711萬元增長18.99%;城市維護建設稅完成1422萬元,完成年度預算數(shù)1600萬元的88.88%,較上年同期1689萬元下降15.81%;房產稅完成644萬元,完成年度預算數(shù)1000萬元的64.40%,較上年同期824萬元下降21.84%;印花稅完成1444萬元,完成年度預算數(shù)1200萬元的120.33%,較上年同期1206萬元增長19.73%;耕地占用稅完成5437萬元,完成年度預算數(shù)4000萬元的135.93%,較上年同期4046萬元增長34.38%;契稅完成3418萬元,完成年度預算數(shù)3100萬元的110.26%,較上年同期3882萬元下降11.95%。
2、非稅收入完成12833萬元,完成年度預算數(shù)11000萬元的116.66%,較上年同期11552萬元增長11.09%。其中:專項收入完成3113萬元,完成年度預算數(shù)1500萬元的207.53%,較上年同期1900元增長63.84%;包括教育附加費收入1416萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入430萬元、計提教育資金收入1267萬元;行政事業(yè)性收費完成2083萬元,完成年度預算數(shù)2300萬元的90.57%,行政事業(yè)性收費主要收到人防辦行政事業(yè)性收費收入中防空地下室易地建設費607萬元;教育行政事業(yè)性收費收入中公辦幼兒園保教費822萬元;自然資源行政事業(yè)性收費收入中耕地開墾費131萬元、不動產登記費18萬元;收到水利行政事業(yè)性收費收入中水土保持補償費482萬元;其他繳入國庫的人力資源和社會保障行政事業(yè)性收費23萬元,較上年同期2018萬元增長3.22%;罰沒收入完成4162萬元,完成年度預算數(shù)2300萬元的180.96%,較上年同期2259元增長84.24%;國有資源(資產)有償使用收入1376萬元,完成年度預算數(shù)4600萬元的29.91%,較去年同期4716萬元下降70.82%。政府住房基金收入完成2080萬元,完成年度預算數(shù)300萬元的693.33%,較去年同期234萬元增長788.89%。
財政收入運行特點:財政收入穩(wěn)步增長,稅收收入增速雖有趨緩,但卻保障了全年收入既定增長目標的順利完成。持續(xù)加強稅收征管,依法征收、應收盡收,扎實提高地方稅收貢獻。采取切實措施,積極協(xié)調稅務、自然資源等有關執(zhí)收部門,全力有效組織財政收入,確保財政收入應繳盡繳,應收盡收。2024年,一般公共預算收入實現(xiàn)同比增長8.09%,稅收占比71.94%。分稅種看三大主體稅種增值稅和個人所得稅依然保持較高增速,企業(yè)所得稅增速始終為負。今年以來,由于縣域內新能源企業(yè)增值稅留底抵扣結束、以寧夏國博新能源有限公司等新能源企業(yè)開始繳納增值稅,全年新能源企業(yè)繳納稅款占全年稅收收入的36.6%。增值稅增長16.19%;受企業(yè)償還利息因素所致,使得個人所得稅也保持較高增速,個人所得稅增長18.99%、受企業(yè)產品銷售量下降及個別企業(yè)上半年停產因素影響,企業(yè)所得稅同比下降4.35%。耕地占用稅和印花稅依然保持較高增速,分別增長34.38%和19.73%。
二、一般公共預算支出基本情況
2024年,我縣公共財政預算支出614046萬元,完成年度變動預算數(shù)722219萬元的85.02%,較上年同期增長1.63%。公共財政預算支出從具體項目來看:
1、一般公共服務支出31492萬元,完成年度變動預算數(shù)35531萬元的88.63%,較上年30540萬元增長3.12個百分點;
2、公共安全支出14441萬元,完成年度變動預算數(shù)15255萬元的94.66%,較上年14125萬元增長2.24個百分點;
3、教育支出111536萬元,完成年度變動預算數(shù)131712萬元的84.68%,較上年108854萬元增長2.46個百分點;
4、社會保障和就業(yè)支出103483萬元,完成年度變動預算數(shù)107664萬元的96.12%,較上年98907萬元增長4.63個百分點;
5、衛(wèi)生健康支出40762萬元,完成年度變動預算數(shù)43256萬元的94.23%,較上年49686萬元下降17.96個百分點;
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12494萬元,完成年度變動預算數(shù)13617萬元的91.75%,較上年19668萬元下降36.48個百分點;
7、農林水事務支出190223萬元,完成年度變動預算數(shù)239633萬元的79.38%,較上年160857萬元增長18.26個百分點;
8、交通運輸支出17118萬元,完成年度變動預算數(shù)19464萬元的87.95%,較上年15343萬元11.57個百分點;
9、住房保障支出50580萬元,完成年度變動預算數(shù)53520萬元的94.51%,較上年40723萬元增長24.20個百分點;
財政支出運行特點:一是支出結構持續(xù)優(yōu)化,財政資金效益穩(wěn)步提升。2024年,我縣公共財政預算支出614046萬元,完成年度變動預算數(shù)722219萬元的85.02%,較上年同期增長1.63%,增加額9875萬元。支出結構不斷優(yōu)化,重點戰(zhàn)略任務財力保障及時足額到位;二財政資金統(tǒng)籌有力,重點支出得到有效保障。時刻兜牢“三?!敝С龅拙€,建立節(jié)約型財政保障機制。民生支出累計完成545485萬元,占全縣一般公共預算支出的88.83%,較上年同期民生支出537579萬元增長1.47%,切實保障了縣委、縣政府重點項目支出。
三、政府性基金預算收支情況
2024年,政府性基金預算收入完成53394萬元,完成年度預算任務數(shù)55000萬元的97.08%。政府性基金預算支出完成45627萬元,完成年度預算任務數(shù)69423萬元的65.72%。
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面